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基層要聞
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回顧2021年內(nèi)部審計工作
發(fā)布時間:2022-01-07    作者:   點擊量:222   分享到:

2021年,是“十四五”的開局年,在這百年征程的開官之年,公司審計部在集團公司和公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各部門的大力支持下,堅持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計方針,不斷創(chuàng)新審計理念,改進(jìn)工作方法,拓展審計業(yè)務(wù),全面履行審計監(jiān)督職能,在規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、提升管理水平、促進(jìn)效益提高、強化內(nèi)控等方面取得了積極成效。

一年來,審計部共完成經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計項目18項,提出審計問題115項,提出整改建議96條,建立健全規(guī)章制度10項;梳理“十三五”以來審計查出問題119項,目前整改完成113項;向集團公司上報審計方面論文3篇。

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2021年完成公司內(nèi)零星工程決算150項,審減金額840.16萬元;委托中介機構(gòu)完成零星工程決算128項,審減金額47.25萬元;審核計劃外用工265項,報批計劃外用工25842個工日,審定18746個工日,審減85.15萬元;三項共審減972.56萬元。

審核公司內(nèi)零星工程預(yù)算6項,送審金額150.49萬元,審定金額122.28萬元,審減金額28.41萬元;編制預(yù)算93項,工程造價521.02萬元;編制標(biāo)底42項,工程造價1,861.08萬元。

回顧2021,公司審計部緊緊圍繞公司2021年工作會精神,依法履行審計職責(zé),強化審計結(jié)果運用和整改力度,建立以問題和風(fēng)險為導(dǎo)向、以合規(guī)為底線、以內(nèi)控為核心、以整改為手段、以追責(zé)為抓手的審計監(jiān)督機制,做到應(yīng)審必審,凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé),切實發(fā)揮審計“常態(tài)化經(jīng)濟體檢”作用,為公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。(審計部:仇媛)